对于金蝶的操作流程作为会计人员是作为财务人员必须要掌握的,在操作的时候遇到了反结账的内容,那么金蝶不能反结账的原因,小编在下文把反结账的内容整理好了,想要了解更多的小伙伴们一起来看看下文吧,希望小编分享的可以对你有所帮助。
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反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果和损益有关,结转损益的凭证也要一起修改.
系统统一提供了反结账的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理.
反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;
金蝶KIS可以使用快捷键"CTRL+F11"来进行反过账操作
1、凭证反过账:CTRL+F11
2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)
3、出纳反扎账:CTRL+F9
反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账.
金蝶软件如何反结账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套.
2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击.
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车.
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步.
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账.
7、点击仓存管理,找到期末处理并双击.进行期末结账处理.
以上即是金蝶不能反结账的原因内容啦,小编就分享到这里啦。对于金蝶不能反结账的原因的内容有所了解也有所掌握了,那么大家还有什么疑问,可以咨询我们的在线答疑老师,如果还需要了解更多关于会计知识的小伙伴们可以点击文章最下方的领取内容,里面有海量的会计实操课程免费领取哦。
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金蝶不能反结账的原因
反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果和损益有关,结转损益的凭证也要一起修改.
系统统一提供了反结账的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理.
反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;
金蝶KIS可以使用快捷键"CTRL+F11"来进行反过账操作
1、凭证反过账:CTRL+F11
2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)
3、出纳反扎账:CTRL+F9
反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账.
金蝶软件如何反结账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套.
2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击.
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车.
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步.
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账.
7、点击仓存管理,找到期末处理并双击.进行期末结账处理.
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