企业跨年度发票账务处理怎么做?
2018年年底多计提了年终奖,2019年3月通过以前年度损益调整,对3月的利润有影响吗?对于去年预提的费用
举个例子,如果去年预提了5万的费用,现在收到发票只有2万,现在账务上需要怎么处理?
答:
1.对3月利润没有影响,影响的是期初未分配利润。
2.后续还会收到另外的3万元吗?如果后续不会收到的话,需要先红冲之前确认的费用,然后再按照2万元确认,可通过以前年度损益调整科目处理。
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