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月底财务怎么做账

发布时间:2022-08-25 14:18来源:会计教练

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财会人员才月底做账的时候首先要去做的事情就是根据审核无误的原始凭证或者原始凭证汇总表来填制记账凭证,然后拿到银行对账单,进行核对以及等等。想知道接下来的步骤就请看下文月底财务怎么做账的内容。点击下文的卡片,就能领取资料包。

会计教练

会计如何做月末结账

1.第一件事就是根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。这个没什么好说的,遵循“有借必有贷,借贷必相等”的原则即可,可以每发生一笔记一笔也可以月末一次记账完毕。

2.银行对账单,企业每月至少要与银行核对一次账面余额,书中规定我们是月末核对,但是这里跟大家说呢。现实生活中,很多时候月末的最后一天企业还会有业务发生,那么当天甚至第二天都不能够及时地打出银行对账单,所以最好月初去银行打印对账单再进行核对。

3.企业会计报表主要包括四个报表,除了资产负债表和利润表之外还有利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。

4.计算税金及纳税申报,企业应根据自身的经营性质确定纳税税种和税率,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束。

5.开票,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。另外,当月开出的发票当月入账。

6.认证发票(或网上勾选),进项发票只有通过税务机关认证审核通过或网上勾选确认之后,方能进行抵扣税额,也就是我们通常所说的认证。目前专用发票认证一般是通过网上勾选自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证

7.结账、装订账本,月末结账之前还要注意提取折旧,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是

借:管理费用或是制造费用

贷:累计折旧

这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。

会计教练

月底财务怎么做账内容就讲解到这里了,财会人员应该都知道在月底或者年底的时候做账会比较忙,因为要去核对的东西太多了,也可以看到本篇文章的内容也很多。如果想知道更深层次的知识,可以到会计教练听课。

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