我们知道在固定资产模块中对其固定资产卡片是不能空结账的,若不结账就会导致总账不能结账吗,所以这种情况下可以在固定资产有业务时再做启用处理,但若误用或提前启用了。可以用虚拟卡片和范启用这两种方法讲解,不清楚的就去下文阅读用友t6上固定资产反启用的操作处理的文章,会有所帮助哦。
当月启用了固定资产模块,并且录入了资产类别,但是当月还没有固定资产要过两个月才有,结果导致固定资产模块当月不能结账并且总账也不能结账。可以参照如下的方法处理:
方法一:虚拟卡片
当固定资产模块中已经录入了较多的资产类别而不想以后又重新加一遍,那么可以在当月录入一张虚拟的固定资产卡片,比如,原值为1,折旧方法为不计提折旧,此卡片不生成凭证,那么当月可以正常结账,等到了需要正式用固定资产模块的时候将这张卡片做资产减少处理,资产减少同样不做凭证。
方法二:反启用
一、备份好账套数据,点击“维护”下的“重新初始化账套”
二、点击重新初始化账套后系统会提示,此时应确认已经做好了账套备份再点击‘是’
三、点击是后系统还会再次提醒确认,此时点击是系统即完成初始化操作并清空此账套固定资产模块的所有业务数据。
四、上面“已重新初始化账套”确定后出现下面的提示,由于本案例是固定资产模块要反启用所以应该点击‘否’,如果固定资产模块不反启用只是觉得数据很乱要清空所有的数据重新来做一遍那么点击‘是’。
五、重新初始化后系统启用中固定资产模块置黑,勾销反启用即可。以后月份哪个月固定资产有业务就哪个月开始勾选启用。
大家看完这些之后,对用友t6上固定资产反启用的操作处理明白的差不多了吧,这两种方法大家可以选择熟练的来进行操作,处理中若还有哪里不理解的地方,可以联系答疑老师哦,还可领取文章中用友资料学习更多好会计实操知识。
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