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当月只有红字发票时财务该怎么报税

发布时间:2021-07-31 16:37来源:会计教练

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当月只有红字发票时财务该怎么报税?财务工作人员经常会处理有关红字发票的相关问题,那么如果碰到当月只有红字发票的情况时该如何报税呢?接下来就跟着小编一起来看看吧!红字发票又被称为负数发票,还有哪些我们需要掌握的知识呢?接下来就进入今天的学习吧!

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当月只有红字发票时财务该怎么报税

当月只有红字发票财务如何报税

1.冲红的发票是不需要进行认证的;

2.发票信息会自动转入申报系统;

3.当红字发票做凭证时,只需在金额前面打-号,用红字冲回即可。申报时无需再做处理。

如果是收到的的红字发票,要求在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里,红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额,填好之后会在“增值税申报表”里的进项税额转出自动出现。

本月只开了红字发票如何报税

对于本月只开了红字发票如何报税这一问题,具体从两种情况分析:

1.如果你给对方开具的是增值税普通发票,则可以不用去税务,你自己开负数发票即可。

2.如果你开的是增值税发票,则应当去税务(即你的管理所),需要经过审核,并且冲负数发票不可以超过三个月。

红字发票通知单作废流程是什么

红字发票通知单作废流程包括以下几个步骤:

1.申请单位对撤销《开具红字增值税专用发票通知单》事项的情况说明(申请单位盖公章);

2.增值税专用发票开票方关于未针对该《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票的书面承诺书;

3.《开具红字增值税专用发票通知单》原件或两份《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》原件;

4.撤销《开具红字增值税专用发票通知单》登记表。

符合作废条件的,同时符合以下条件,发票应注明作废,开票软件应注明作废:

1.收到退回的发票联、抵扣联时间没有超过销售方开票当月的;

2.销售方没有抄税也没进行记账;购买方没有认证或者认证结果显示"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"的。

通过上述的阐述,看了当月只有红字发票时财务该怎么报税后,还存有疑问的,可以点击下方链接,来免费学习有关发票开具作废红冲课程的视频,名师带你学习各类发票票种及帮你全面掌握如何开具发票的账务处理方法,以及为大家整理了增值税、发票纳税申报等相关知识,以便大家查阅学习!

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