注册会计师
曾担任华润集团财务主管,诚源冶金财务负责人。擅长税法、审计。多年的授课和事务所工作经验,造就了幽默、亲切的授课风格,清晰、系统的讲解思路,擅长总结归纳,化繁为简,化难为易,方法独特,让你在一个个妙趣横生的案例中,轻松学习。
收缩05-04 08:55-12:00
第一章 审计概述
05-04 14:25-17:30
第二章 审计计划
05-06 18:55-22:00
第三章 审计证据
05-08 18:55-22:00
第七章 风险评估
05-09 18:55-22:00
第八章 风险应对
05-15 18:55-22:00
第四章 审计抽样方法
05-17 18:55-22:00
第五、六章 信息技术对审计的影响、审计工作底稿
05-19 18:55-22:00
第六章+第九章审计工作底稿、销售与收款循环的审计
05-20 18:55-22:00
第九章 销售与收款循环的审计
05-22 18:55-22:00
第十、十一、十二章采购与付款循环、生产与存货循环、货币资金的审计
05-24 18:55-22:00
十一、十二、十三章生产与存货循环、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑
05-27 18:55-22:00
第12章其他货币资金实质性程序+13章 对舞弊和及违反法律法规的考虑
05-30 18:55-22:00
第13章对舞弊和违反法律法规的考虑+14章审计沟通
06-02 18:55-22:00
第十五、十六章利用他人工作、集团财务报表审计
06-05 18:55-22:00
第16章集团项目审计+第17章其他特殊项目审计
06-06 18:55-22:00
第二十章 企业内部控制审计(下)
06-10 18:55-22:00
18章 完成审计工作+19章 审计报告
06-17 18:55-22:00
第二十章 企业内部控制审计
06-19 18:55-22:00
业务质量管理、职业道德基本原则和概念框架
06-20 18:55-22:00
审计业务对独立性的要求