随着经济的发展,会计行业也发生了很大的变化,从之前的人工做账到现在的机器做账无不反映着时代的变化,接下来跟随小编了解一下K3总账反结账怎么操作的具体内容。感兴趣的小伙伴们可以跟随小编了解一下,希望小编整理的内容可以帮助到你们!欢迎大家前来阅读。
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1.打开财务软件,选择【账套】,输入用户名和密码,点击【确定】;
2.在主控台,点击选择【财务会计】;
3.点击【总账】→【结账】→【期末结账】;
4.在“期末结账”界面,勾选【反结账】,点击【开始】;
K3的现金管理如何保持与总账结账期间同步
1.打开K3财务软件,选择【账套】,输入用户名和密码,点击【确定】;
2.在主控台界面,点击【系统设置】→【系统设置】→【现金管理】→【系统参数】;
3.在“系统参数”界面,选择【现金管理】选项卡;
4.在“现金管理”参数界面,勾选【结账与总账期间同步】,点击【保存】即可。
1.在金蝶K3主界面,点击【财务会计】;
2.在财务会计界面,点击【总账】→【凭证处理】→【凭证过账】;
3.在凭证过账界面,勾选【成批过账】和【全部未过账凭证】,点击【开始过账】
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