企业是做销售类行业的,在对于这个销售类行业很多都会进行出差啊等等,在进行出差的交通费和住宿费都是需要进行入账处理的,那么报销交通费和住宿费怎么做分录,在对于这个相关的知识内容,想要学习和了解的小伙伴们一起来看看下文吧,希望小编的分享可以帮助到大家哦,更多的内容可以在线咨询我们的答疑老师哦。
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交通费可以记入差旅费用当中,所以根据具体使用部门的,如果是销售部门在使用就要记入销售费用里;而管理部门在使用就要记入管理费用当中去的。
销售部门:
借:销售费用---差旅费
贷:银行存款/现金
管理部门:
借:管理费用---差旅费
贷:银行存款/现金
公司先暂支给员工差旅费的:
借:其他应收款
贷:库存现金
员工出差回来拿发票来实际报销:(两种情况)
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款
现金(差钱补上)
借:管理费用-差旅费
现金(指没用完归还公司的)
贷:其他应收款
情况二:
员工出差期自己先付钱的,回来凭发票统一报销的:
借:管理费用-差旅费
贷:库存现金
延伸阅读:
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