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T3用友财务软件反记账怎么操作

发布时间:2020-12-27 09:05来源:会计教练

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很多刚接触使用财务软件做账的小伙伴可能对于软件使用不是很熟悉,在日常做账过程中难免会出现做错账的情况,那么使用财务软件还可以修改吗?T3用友财务软件反记账怎么操作?不清楚的小伙伴快跟随小编一起阅读下文吧,希望对大家有所帮助。

很多刚接触使用财务软件做账的小伙伴可能对于软件使用不是很熟悉,在日常做账过程中难免会出现做错账的情况,那么使用财务软件还可以修改吗?T3用友财务软件反记账怎么操作?不清楚的小伙伴快跟随小编一起阅读下文吧,希望对大家有所帮助。

T3用友财务软件反记账怎么操作

首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证.首先,登录软件,确认是否已经记账.(记账过后,填制凭证的地方查询不到凭证信息,只能到查询凭证的地方查看)

在总账--凭证--恢复记账前的状态,一般会让你选择"最近一次记账前状态"和"2015年05月初状态",一般选择下面的回复到月初的状态.点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了.

在T3以前的版本中,有时候会找不到"恢复记账前状态",这个时候找总账--凭证--期末--对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl 和 H两个键,就会出现激活恢复记账前状态.

要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消.或者直接在上面有一个文件--审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证.(有时候很多会计是跳过审核凭证,那么这种情况就不用反审核了,直接找到需要修改的凭证修改,删除就可以了.)

删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面"制单"--作废/恢复,然后在"制单"--整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号.

修改凭证:在总账--凭证--填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员.

在用友通T3中如何进行反结账操作

一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份

二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码

三、 输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账

t3财务软件建立账套流程

步骤1:双击打开桌面上的系统管理,

步骤2:在这个界面点击系统--注册

步骤3:用系统管理员admin登录,默认没有密码。如果设置了密码,请录入密码,然后点击确定

步骤4:点击帐套--建立

步骤5:录入帐套号(001-999)、账套名称(公司名称),选择启用会计期(就是要从什么时间开始做账),然后点下一步

步骤6:录入单位名称,其它内容可以不用填写。直接下一步

步骤7:本币名称选择人民币。企业类型有商业和工业,按实际来选择。账套主管默认就可以啦,后期可以增加账套主管。然后下一步

步骤8:基础信息建议存货、客户、供应商全部打上对勾,就是分类。这样就算后期不使用分类也没关系。直接下一步

步骤9:这个默认,直接下一步

步骤10:然后会提示是可以创建账套了吗?直接点击是

步骤11:分类编码默认就可以啦,也可以根据公司具体情况进行设置。点击确认

步骤12:数据精度一般都是2位,特殊情况请自行修改,点击确认

步骤13:提示创建成功,直接确定

步骤14:是否立即启用帐套,直接点是

步骤15:在这里在要启用的模块前面打上对勾,选择好启用日期。然后退出就可以啦,这样一个帐套就建立成功啦。

注意事项:要选择好启用日期;没有购买的模块一定不要启用。

T3用友财务软件反记账怎么操作?看到这里,大家应该很清楚了吧。大家还有什么其他疑问,可以随时咨询我们的在线客服老师,帮你解答疑惑。想要学习更多做账实操内容,可以选择加入我们会计教练培训课程内容,我们有专业的课程老师在线指导学习。

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