随着现在的科技发达了,以前的财务行业都是手工帐做账,在现在都是财务软件来进行做账了,在用财务软件做反结账时候的操作步骤和流程,小编都已经在下文详细的整理出来了,对于这个财务软件不是很熟练的小伙伴们一起来看看用友反结账怎么结账吧。
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【答案】
点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
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用友软件怎样反记帐?
以已结账月份登陆1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
月底结账和反结账操作方法:
1、首先对本期所有模块的单据准确无误,全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。
2、固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产,要确保工作量已经录入完成。然后点击计提折旧,生成一张计提折旧凭证,计提折旧完成。
3、固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。
4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行工资费用分配 。
5、业务系统结账。点击月末处理,重算库存成本。
6、点击结转成本,进入结转核算成本界面,勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。
7、点击进销存结账,进入结账界面,点击确定。
8、月底自动出现一张库存金额调整单。
可手工调整或者自动调整。
需要调整的产品对应的调整
科目需要填写(譬如:生产型企业可以调整到生产成本,商贸型企业可以调整到主营业务成本当中)由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。
9、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核,登帐、结转损益,
(如果结转损益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选,则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐)。完成后点击期末结账,点击确定,结账完成。
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