现在的很多的财务软件,对于现在的财务人员都是比较好掌握的,在做财务的时候就会省掉很多麻烦,财务软件用的比较多的就是金蝶和用友,那么金蝶财务软件审核人怎么设置,具体的操作流程,针对这个内容,小编在下文整理了相关的知识内容,想要了解更多小伙伴们一起来看看吧。希望小编的分享可以帮助到大家。
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不需要设置,你只要用另一个用户名进去审核即可.
第一步:你用manager身份进入,在金蝶主界面点击系统维护--用户管理--右下角用户设置--点击新增--然后输入新的用户名(比如你的名字)安全码必须输入--保存.新增用户完成
第二步:返回金蝶主界面点击左上角工具栏【文件】按钮--选择更换操作员--弹出登录界面在用户名一栏输入新建的用户名登录金蝶.在审核凭证即可.
金蝶k3仓库仓位管理如何操作?
操作流程如下:
1.外购入库单:使用于外购件入库
步骤:验收入库-新增 → 新增(默认蓝字) → 选"供应商" → 选单号"F7"→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按"Ctri"键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.
2. 外购入库退货单:使用于外购件退货
步骤:验收入库-新增 → 新增(红字)→ 源单类型(外购入库)→选"供应商" → 选单号"F7"→弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按"Ctri"键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核.
3. 生产领料单:使用于车间生产领料
步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→ 领料部门(输入)→ 选单号(录入制令单号双击左键)→ 选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→ 返回→填写 数量、仓位、发料仓库→领料人→ 发料人→ 保存→ 审核.
4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓
步骤:委外加工入库-新增→ 新增→ 委外类型(普通订单/返修订单)→ 源单类型(委外订单)→ 选"供应商"→ 选单号"F7"→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,p确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写 数量、仓位、收料仓库→ 验收、保管→ 保存→审核.
5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料
步骤:委外加工入库-维护 → 弹出过滤条件(键入需要倒冲的"委外加工入库单单号")→ 点击"编辑"→ 倒冲领料 → 点击"生成"(弹出"委外加工出库单")→ (开始编辑单据) → 发料仓库(填"9")→ 仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→ 保存、审核.
6.其他出库单:使用于其他部门物料领用
步骤:其他出库-新增→ 领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→ 产品代码(输入物料编码)→填写 数量、仓位、发货仓库→领料、发料 、负责人→ 保存→ 审核.
以上即是金蝶财务软件审核人怎么设置的内容啦,小编就分享到这里啦。对于金蝶财务软件审核人怎么设置内容有所了解也有所掌握了,那么大家还有什么疑问,可以咨询我们的在线答疑老师,如果还需要了解更多关于会计知识的小伙伴们可以点击文章最下方的领取内容,里面有海量的会计实操课程免费领取哦。
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