在用用友的财务软件上如果在财务人员已经登记账了需要修改的,就要做反记账处理,这个反记账处理操作相对来说就比较简单,那么用友t3反记账怎么操作,针对这个问题,小编在下文整理了相关的知识内容,想要了解更多的内容的小伙伴们,一起来阅读下文,也希望小编的分享可以帮助到你们。
在用用友的财务软件上如果在财务人员已经登记账了需要修改的,就要做反记账处理,这个反记账处理操作相对来说就比较简单,那么用友t3反记账怎么操作,针对这个问题,小编在下文整理了相关的知识内容,想要了解更多的内容的小伙伴们,一起来阅读下文,也希望小编的分享可以帮助到你们。
用友T3如何反记账
首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证.首先,登录软件,确认是否已经记账.(记账过后,填制凭证的地方查询不到凭证信息,只能到查询凭证的地方查看)
在总账--凭证--恢复记账前的状态,一般会让你选择"最近一次记账前状态"和"2015年05月初状态",一般选择下面的回复到月初的状态.点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了.
在T3以前的版本中,有时候会找不到"恢复记账前状态",这个时候找总账--凭证--期末--对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl 和 H两个键,就会出现激活恢复记账前状态.
要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消.或者直接在上面有一个文件--审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证.(有时候很多会计是跳过审核凭证,那么这种情况就不用反审核了,直接找到需要修改的凭证修改,删除就可以了.)
删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面"制单"--作废/恢复,然后在"制单"--整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号.
修改凭证:在总账--凭证--填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员.
在用友通T3中如何进行反结账操作?
【解决方案】
一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份
二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码
三、 输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账
以上即是用友t3反记账怎么操作内容啦,小编就分享到这里啦。对于用友t3反记账怎么操作内容有所了解也有所掌握了,那么大家还有什么疑问,可以咨询我们的在线答疑老师,如果还需要了解更多关于会计知识的小伙伴们可以点击文章最下方的领取内容,里面有海量的会计实操课程免费领取哦。
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