车间员工报销差旅费的具体流程是怎样的?车间员工出差发生的费用,企业是给予报销的。在出差工作期间发生的所有费用,应该有相应的发票收据等等证明。等工作结束,填制差旅报销单找公司财务人员进行报销,具体的流程小编给大家整理在下方了,不清楚的小伙伴可以一起来看看。
车间员工报销差旅费的具体流程是怎样的?车间员工出差发生的费用,企业是给予报销的。在出差工作期间发生的所有费用,应该有相应的发票收据等等证明。等工作结束,填制差旅报销单找公司财务人员进行报销,具体的流程小编给大家整理在下方了,不清楚的小伙伴可以一起来看看。
1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住。
关于车间员工报销差旅费的具体流程,大家都了解清楚了吗?像差旅费还有一些其他费用等等,在初级会计师考试职称中是经常出现的题目,相关的账务处理一定要会做。另外,想要学习更多会计知识,可以扫描二维码添加老师微信,咨询更多内容详情。大家还有什么疑问,可以随时咨询我们的在线客服老师。
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