现在的财务人员在工作中基本上都会使用用友软件的,在使用用友软件的时候会碰到反结账,这个反结账就是在会计电算化过程中一个模块或者操作步骤,把业务期间的反结到上一个,那么在用友u8网络版怎么反结账,针对这个内容,小编在下文整理了用友u8反结账的具体内容,想要了解和掌握的,一起来看看下文吧。
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1、进入总账系统后,点击"结账",进入反结账.
2、按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账.
3、点击"实施导航",选择"实施工具",点击"总账数据修正".
4、确定好日期后,点击"确定"进行反记账,必须要反结账之后才能进行反记账操作.
用友u8如何反结账到几个月前
第一步:
总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift+F6
总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-《凭证-》恢复记账前状态.
第二部:
应收或应付模块反结账.这个比较简单.
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什么是反结账?
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.
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