本文讲述的是个人劳务发票能退吗?关于这部分的知识内容很多小伙伴还都不太了解,因此为了帮助大家更好的理解掌握这一层面的知识内容,小编就在下文整理了一些相关的资料,不清楚的小伙伴可以参考一下本文,相信你会有所收获的。
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答:可以,就是有点麻烦,发票的退票需要发票齐全,也就是发票联和记账联都有,发票奖区未兑奖才可以,所以如果客人拿走第一联也就是发票联,必须要回和第二联也就是你的记账联一起在月初交给税务局看,不然会被罚款,起步价是200元.
现在一般很多地方都有开具发票业务,比如说当地的邮局或者财政所都会有开具发票业务.携带开发票人的身份证,在开具发票点填写《代开发票申请表》.在发票申请表上写清楚单位名称,提供的服务事项、总价.如果你提供的资料完整、内容准确,代开机构一般当场就会给你办理. 代开机构一般先缴税、后开发票,他们会给你计算出缴税额,提供给你银行账号,你去银行或者通过其他方式缴纳税费,然后给你开具发票.这样你就可以拿到你需要的劳务发票了,有了发票就可以领取劳务费了.
答:增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:
(1)按购买方取得专用发票已用于申报抵扣的;购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的;销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的这三种情形,分别由购买方、销售方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》.
(2)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《信息表》一一对应.(即,蓝字发票何种税率、红字发票也是何种税率)
如果是个人劳务发票冲红,则会计处理如下:
红字冲销,按原分录、原金额,如果计入了应收账款
借:应收账款 (红字)
贷:主营业务收入 (红字)
重新按新发票入账
借:应收账款 (蓝字)
贷:主营业务收入(蓝字)
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