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出纳费用报销程序签批流程

发布时间:2020-07-07 10:44来源:会计教练

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会计行业中本身就是需要和各种数据费用等内容打交道的,其中出纳人员在工作的时候也是需要处理各种费用等实操的知识内容,各位会计伙伴也需要对其中的知识内容全面进行相关学习以及掌握,而小编今天也主要的为大家整理分析了有关出纳费用报销程序签批流程的实操知识内容了。

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费用报销流程:

1.粘贴原始凭证

2.填写并计算报销单

3.领导签字审批

4.会计审核单据

5.会计编制凭证

6.出纳现金付款

费用报销需要哪些人签批?

1. 部门经理:证明业务属性

2. 财务部审核:审核发票、审核金额、审核预算

3. 财务总监:掌握资金流向

4. 主管副总:同意支出

5. 总经理:在没有预算时或金额较大时进行审批

以上就是小编主要为大家整理分析的关于出纳费用报销程序签批流程的实操知识点了,大家还想在工作的过程中学习更多实操的知识内容,欢迎大家点击右方在线客服咨询我们,领取更多实操处理的免费课程内容,在会计行业学习更多出纳电脑账表格处理的实操知识内容,不断提高自己实操处理能力。

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