用友和金蝶财务软件是会计常用的做账系统,但是相关的做账操作流程,是很多小伙伴存在疑问的。特别是新手会计,在进行月末结账的时候,不知道要怎么操作?为此问题烦恼的小伙伴,别担心,今天就跟着小编详细地里了解用友T3月末结账和反结账的步骤有哪些吧?相信会对大家的工作提供参考意见的!
用友和金蝶财务软件是会计常用的做账系统,但是相关的做账操作流程,是很多小伙伴存在疑问的。特别是新手会计,在进行月末结账的时候,不知道要怎么操作?为此问题烦恼的小伙伴,别担心,今天就跟着小编详细地里了解用友T3月末结账和反结账的步骤有哪些吧?相信会对大家的工作提供参考意见的!
1、用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标
2、点击“下一步”
2、点击“对账”
3、确认所有的前面都有“Y”后点击“下一步”
4、确认所有的都平衡后点击“下一步”
5、提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可
1、用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标,
2、选择需要取消的月份,在键盘上按下“ctrl+shift+F6"
3、输入账套主管的登陆密码,点击确定,即可看到取消成功,“是否结账”里的“Y”自动消失
一、 如果没有审核,没有记帐,没有结帐的话,在填制凭证中找到你要修改的凭证,在上面直接修改,修改完后,点“保存”,即可。
二、 如果凭证已审核,但没有记帐,没有结帐,修改如下:
1、 取消审核。
在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。
2、 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。
3、 点击“填制凭证”。通过上一张,下一张,找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”,再退出。
4、文件下,重新注册,审核凭证。
三、 如果要修改已结帐,记帐,审核的凭证,则要先反结帐,反记帐,再取消审核后再修改。
那么如何反结帐,反记帐呢?方法如下:
反结帐:
总帐—→期末处理—→月末结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消
反记帐:
总帐—→期末处理—→试算并对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点工具栏—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可删除凭证时,如果除总账模块打开,还有其他模块打开,会提示冲突,请将其他模块注销。右击点左边模块,再点注销。10.81不用激活
财务办公软件的使用方法是需要各位会计牢牢掌握的,对用友软件账务处理操作流程不熟练的小伙伴,可以添加文章下方老师的微信,预约免费试听相关课程视频哦,保证让大家熟练掌握相关财务软件的处理方法。好了,有关用友T3月末结账和反结账的步骤有哪些的介绍,就到此结束了,祝大家工作一切顺利。
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