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拿发票来冲预付款的会计分录如何写

发布时间:2020-06-05 18:09来源:会计教练

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今天小编主要为大家介绍了拿发票来冲预付款的会计分录如何写?还介绍了预付款后开发票时的摘要和分录怎么做?对于这些问题的详细解答,不知道各位是否知道怎么处理呢?如果各位对此内容感兴趣的话,那就赶紧来阅读本文吧,希望对大家的财务工作有所帮助。

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拿发票来冲预付款的会计分录

拿发票来冲预付款的会计分录

货物验收入库后,根据发票、入库单、实际入库材料金额和预付账款金额大小情况,编制会计凭证:

1、如果实际入库原材料金额大于预付账款,需要做以下两笔分录

借:原材料

贷:预付账款

借:预付账款

贷:银行存款(补付少支付的账款)

2、如果实际入库原材料金额小于预付账款,需要做以下两笔分录

借:原材料

贷:预付账款

借:银行存款(收回多付出的预付账款)

贷:预付账款

预付款后,开发票时的摘要和分录怎么做?

之前收到客户预付的款项,应该

借:银行存款

贷:预收账款

摘要:预收XX公司货款

本月开发票,应该确认收入,同时冲销之前的预收款

借:预收账款 摘要:冲销XX公司预收款(或者X-X凭证预收款等)

贷:主营业务收入等 摘要:销售X公司X货物开票(发票号)等

以上内容即是关于拿发票来冲预付款的会计分录如何写?详细的会计分录不知道各位是否清楚怎么处理呢?如何各位想获取更多这方面的财务知识,还有什么其他想要咨询的财务问题,扫描下方二维码添加老师微信,即可向专业老师咨询相关财务问题,还可免费试听财务视频课程进行学习!

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