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专票如果开错了怎么办?

发布时间:2019-08-15 14:27来源:会计教练

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今天又是小编为大家整理会计行业的相关知识点了,之前有小伙伴问到专票开错了怎么办?那么就趁着今天小编来着重给大家分析一下专票开错了怎么办,这个问题,快让我们一起来看看。

今天又是小编为大家整理会计行业的相关知识点了,之前有小伙伴问到专票开错了怎么办?那么就趁着今天小编来着重给大家分析一下专票开错了怎么办,这个问题,快让我们一起来看看。

一、金税盘(航天信息版)

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:提示:如果您使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表;点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:注意:购方申请有两种情况:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面;当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"进入填开界面;销售方按照实际情况选择申请理由

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号

(3)进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"直接开具",将信息表编号直接输入后点"确定",核实信息无误后方可打印.

二、税控盘(百旺版)

增值税专票红字信息表填开,点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】;有两种情况:情况一:发票有认证记录,需要购货方开具红字信息表:①选择购买方申请;②核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需选择"已抵扣",直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需选择"未抵扣",输入蓝子发票代码和号码,点击下一步;③按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击保存,上传.

情况二:发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表:①选择销售方申请;②输入蓝字发票代码和号码,点击下一步;③确认信息与蓝字发票一致,点击保存,上传.

关于专票开错了怎么办的问题,小编就为大家整理到这里了,如果各位小伙伴找不到权威较高的网课以及学习视频课件或者大家还有什么关于专票开错了怎么办?的问题想要咨询小编的,欢迎各位小伙伴扫描下方二维码,关注我们啊!


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