金蝶K3中的凭证要是结账了就没有办法调整当月的账,需要在下个月里更正错误凭证,可以用红字更正法更正凭证,先用红字填制一张与远错误完全相同的记账凭证,据以红字登记入账,冲销原有的错误记录,同时可以用蓝字填制一张正确的记账凭证,再注明“订正”,据以登记入账后,就可以把原来差错更正过来,红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。相关的情况小编举了案例,可以看看金蝶k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办文章。
如果已经结账,就没有办法再调整当月的账了,只能在下个月份里面更正错误凭证.
用红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭版证,注明"订正×年×月×号凭证",据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来.应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
【例】金碟凭证少了一个月,4月份凭证,已过帐,怎么显示5月份,我已期末结账显示6月份了,如何处理
1、所有凭证全部过账
2、使用结账功能
具体处理步骤简述如下
凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转来损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个期间.
系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账.如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然自后中断结账.
系统在进行结账之前,还要检查"期末调汇"、"结转损益"、"出纳轧账"以及"计提折旧"四项处理事项是否已经完成.如果其中有一件事项未完成,则系统会提示您还有哪些事项没有完成,要您确认是否要继续结账.
在全部事项处理完毕后,系统开始结账.窗zd口中显示进度指示器,反映结账工作的进程.在结账过程中,如果想改变想法,中止结账可以单击〈取消〉按钮,系统会弹出提示窗口,询问您是否要中断结账过程.
在结账后,如果用户认为所做的结账操作不合适,需要进行回退处理。
金蝶凭证少了一个月,4月份凭证已经过账,怎么显示五月份,这期末结账显示六月份了,怎么处理呢,第一是所有凭证全部过账,第二是使用结账功能,具体处理步骤已经在金蝶k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办中介绍了,一起来看看吧!
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