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增值税申报表填写错误要如何更正处理

发布时间:2022-09-24 15:11来源:会计教练

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会计人员在填写申报表时,发现填制的数据存在错误就要及时更正,假如我们是在网上申报的就要到税务局进行申报办理,先要进行申请撤销再重新申报,具体的内容都在下文做了说明,还对增值税抄报税的流程做了解释,各位快来下文仔细看看增值税申报表填写错误要如何更正处理的文章了解

会计教练

增值税申报表填写错误后怎么处理

如果是网上进行申报的,报税人只要上传了数据,就无法再进行修改,但是可以到税务局申请办理更正申报数据

企业所得税纳税申报表填错申请修改,但是一般只能修改2-3次。企业所得税纳税申报表包括一个主表、十多个附表组成

操作流程:首先,向税务机关申请撤销申报;之后,再进行重新申报。

增值税纳税申报系统操作流程是什么

【1】如果有税控设备,则需要先进行抄报税;如果无税控设备,则直接进行纳税申报即可。

【2】抄报税:可登陆增值税发票管理新系统抄税,包括网上自动抄报、办税厅报税。

自动抄报——每月首次启动开票软件,系统将自动上报汇总进行征期报税。如有未上传的发票,可以手动点击上报汇总按钮进行征期报税。上报汇总不支持非征期抄报。

办税厅抄报——如遇特殊原因无法进行上报汇总,可以 选择“办税厅抄报”菜单——选择票种——选择抄税介质——点击抄税。

【3】纳税申报:进行电子信息采集,制作数据电文,在线或到税务机关办理纳税申报。

销项目数据采集,路径为“销项发票”——“增值税专用发票/普通发票”——“开票系统查询资料读入”——“读发票查询界面”流程操作。

进项目数据采集,提前通过勾选抵扣或扫描认证等方式将需要抵扣的发票进行认证后,通过登录国税网上办税大厅或本省电子税务局获取认证结果文件,通过“认证结果文件导入”按钮采集信息。

会计教练

上述的讲解就到这里了,大家关于增值税申报表填写错误要如何更正处理都明白了吧,还对增值税的申报流程做了解释,不会的可认真看看,会对大家十月份的申报工作起到帮助的,看完还可领取更多报税资料学习,需要的快快行动吧!

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