我们都知道正常的用友软件做账流程是填制凭证、然后审核凭证、最后记账,假如我们在已经完成审核凭证了发现凭证有误需要修改,该怎么进行处理呢,不明白的没有关系,小编整理了关于用友财务软件审核过的凭证要如何修改详细内容,就放在下文中,有兴趣的小伙伴可以继续跟着我的步伐一起看下去。
大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核。
一、反结账
1、进入结账界面,选中需要反结账的月份
2、按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)
3、输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码。我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO)
反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失
二、反记账
1、点击左侧实施导航图标
2、在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正
3、选择恢复方式,点击确定
4、输入口令,点击确定
三、反审核
1、以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字)
2、选择范围
3、选中要反审的凭证,点击弃审
至此,就能正常修改凭证了
注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成。
1、报表处理:启动UFO创建空白报表--格式菜单下--报表模板--数据--关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)--编辑菜单--追加表页
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)--自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据--编辑公式--舍位公式--舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。--舍位计算时--数据--舍位平衡
4、查看报表公式:数据--公式列表框--导入(可导入其他文件中的报表公式--导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*。SHL)
5、报表审核:数据--审核
6、表页管理:增加表页--编辑--插入--表页;追加表页:编辑--追加--表页;删除表页:编辑--删除--表页;表页顺序:数据--排序--表页;表页交换:编辑--交换--表页;查找表页:编辑--查找
上述文章就是对用友财务软件审核过的凭证要如何修改的解答,所以出现这种问题时我们要反向操作,即反结账-反记账-反审核,还补充了用友软件UFO报表设置的知识点,希望对你们有帮助,若有疑问的话可以咨询在线答疑老师,进行在线答疑解惑,帮助解决所困扰你的难题。
上一篇:用友反结账怎么操作
下一篇:用友财务软件的期初数应如何录入
版权声明:
* 凡会计教练注明 “原创” 的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用,如需转载请在文中显著位置标注“原文来源:会计教练”。
* 本网站的部分作品由网络用户和读者投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,我们将按照规定及时更正与删除。【投诉通道】