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年末应该怎么反结账

发布时间:2019-12-06 11:35来源:会计教练

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账务的内容都是有这非常多的相关规定的,我们在处理企业各种账务内容的时候也是需要根据自己企业的实际情况来进行选择处理的方法,但是在年末的时候公司各种账务的内容就会增多很多,因此到了年末都需要处理公司本年的数据内容,那么各位会计人员都知道会计反结账的相关内容应该怎么操作吗?小编今天也就为大家整理了一些关于年末怎么反结账的知识内容,那就让我们一起看看吧!

账务的内容都是有这非常多的相关规定的,我们在处理企业各种账务内容的时候也是需要根据自己企业的实际情况来进行选择处理的方法,但是在年末的时候公司各种账务的内容就会增多很多,因此到了年末都需要处理公司本年的数据内容,那么各位会计人员都知道会计反结账的相关内容应该怎么操作吗?小编今天也就为大家整理了一些关于年末怎么反结账的知识内容,那就让我们一起看看吧!

年末怎么反结账

一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可.

二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定.

三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核.

四、这时可以对所有凭证进行修改 用友中对记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证. 对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存. 第二种是已通过审核但未记账的凭证. 对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作.

反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,出现如如下图:如果没有设置口令,直接点击"完成"即可.

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11。

那么以上就是小编今天为大家整理的关于年末反结账的全部内容了,欢迎大家关注我们,领取更多免费试听课程,了解更多关于年末怎么反结账的相关问题,咨询客服老师即可获取:个性化的职业规划服务。

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