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跟着心走
于2025-03-11 19:56发布121人浏览
累计解决165571个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:165571个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
计提分录 借:管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金 贷:应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金缴纳社保 借: 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金 其他应收款-个人部分社保、公积金 贷:银行存款等发放工资时 借:应付职工薪酬-薪酬-工资 贷:其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税 银行存款等。缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款。
问老师,预算里的所得税费用是怎么算出来的?
问老师,请问下公账收到诉讼费,之前没付过费用的,应该入什么科目?营业外收入吗?
问电费发票分割单可以税前扣除吗
问先支付电费,后收到发票,收到发票是凭证怎么做?
问请问凭证画线应该是一道还是两道线?
问老师,农业——1.菌棒生产买卖2.自己的菌棒,建立了蘑菇生产基地小企业会计准则。账务怎么处理及科目的设置
问老师好,题库里这道题销售收入103000和视同销售721都是含税的吧?那既然如此为什么还要除以(1+3%)求出含税收入再乘以3%求税额呢?这不是虚增了3%的销售收入多交税了吗?请老师为学生解惑。
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