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183****8397
于2024-12-20 16:43发布124人浏览
累计解决164261个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:164261个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
建议补开发票的,没有发票的部分不能税前扣除,需要在所得税汇算清缴的时候填写调增。
问老师好!小规模纳税人是季报吗?小规模纳税人的话,对方开具的发票是增值税发票也是不可以抵扣的是吗
问老师,您好,发票老红冲有影响吗?
问老师,农业种植公司种植的植物,种成熟了之后,拿来生产饲料9%,同时也生产13%的蛋白质货物。那这个进项税额怎么抵扣?因为种熟了之后,它就是一个产成品了,前期的进项税额都是共的。在领用的时候怎么加计抵扣,加计抵扣的1%?怎么分?
问老师年末未分配利润是正数,听说分配税后利润才需要提取盈余公积?那如果不分配利润是不是可以不提取?
问老师您好,我们公司租用个人房屋,做办公室,对方开了发票,还有完税证明,我们怎么做账,怎么申报
问老师,我们公司租用员工车辆,员工开了发票,收到他们的完税证明,我们怎么做会计分录,怎么申报在个税专项申报的时候,这个城建税印花税增值税的完税证明,能抵扣吗
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