首页 > 答疑 > 答疑详情

老师你好,我这里是一般纳税人机械租赁公司,2月份从张三处买了一辆二手车,9万元,当月做账借固定资产,贷银行存款9万,后面知道公司,当月已把这9万块钱的车抵给了供应商,2024年11月发现这笔账处理有误,而且只给供应商没有做账务处理。现在怎么处理这笔错账和漏帐?

Rose

于2024-11-23  06:58发布98人浏览

获取同类问题
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!
免费咨询老师

在线提问

累计解决164093个问题

×

杨楠|  官方答疑老师

已解答:164093个问题

学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

扫一扫,快速提问

老师解答消息提醒

金牌答疑老师解答

杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

已解答:164093个问题

回答

账上做固定资产清理 可以双方约定出售价格的,账上做固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-原值
根据出售的价格 借:应付账款等 贷:固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项
再将固定资产清理的余额转到资产处置损益科目,这个科目借方表示处置损失,贷方表示处置收益。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师!

免费咨询老师

微信扫码,免费提问!

会计实务工作交流群

本群只提供会计、出纳、税务问题 请勿闲聊

微信扫描二维码,加入会计交流群

注册有礼

开通会员

注册有礼

开通会员

京ICP备16061061号-1 | 北京天华在线教育科技有限公司 | 会计培训
京公网安备11010802044865
×

绑定账号

您的微信还未绑定账号,请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号

微信登录

扫码登陆

使用微信扫一扫登录

二维码已失效

刷新

使用微信扫一扫登录

登录即表示已阅读并接受《用户协议》《隐私政策》

未注册用户扫码即可成功注册

登陆 注册 忘记密码
追问×

    最多上传3张图片,字数 10 - 300字

追问