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朱会霞
于2024-10-25 10:20发布168人浏览
累计解决164473个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:164473个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
可以看下咱们官网实训中心里的行业账课程。
于2024-10-28 16:05:18发布
追问老师,请问民办幼儿园的行业账课程在那里,我没看到
于2024-10-30 11:08:01发布
在电脑官网登录 ,实训中心 民间非营利。
问老师,结转增值税,借应交税费-销项税额1应交税费-未交增值税1贷应交税费-进项税额2这个未交增值税在借方就是留抵,就不用在做另外的分录了吧
问老师,这种通行费发票现在还可以抵税吗
问老师您好!小规模公司,购买一台1000元的乒乓球桌,平时员工休闲所用,计入应付职工薪酬~职工福利费1000元,那这一笔需要申报个人所得税吗?怎么申报?需要分到每位员工上吗?员工的入职和离职率也高。
问老师您好,请问我们注册资金是30万,有2个股东,一个是自然人股东A(占股0.3万),另外一个是公司股东B(占股29.7万),24.10月份的时候公司股东B往公户转投资款30万,,做账的时候我做的是:借:银行存款30万贷:实收资本29.7万资本公积0.3万1.请问实收资本印花税10月份当月需要计提吗?2.印花税是按照29.7万的基数去交吗?3.0.3万的资本公积需要交印花税吗?4.计提的的分录是下面的吗?借:税金及附加-印花税37.13贷:应交税费-应交印花税
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