牟莉
于2024-07-12 00:04发布15人浏览
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
回答
我以前做的其他业务收入,按1%做的无票收入,其他什么税都没计提没交,怎么处理,转租了3年了
于2024-07-15 09:53:08发布
回答
做了其他业务收入户,转租部分的摊销额计入其他业务成本里,需要缴纳 增值税 附加税 印花税和企业所得税。