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请问,假设去年有张销售发票开错了,该发票已经入账,并且该收入已经报税,去年的企业所得税汇算清缴也结束,请问如果我今年把该张发票作废,我的账需要怎么做,后面税款的增值税退税又该怎么做呢?

156****6672

于2024-05-27  09:39发布30人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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账上做相反分录冲减,损益科目使用以前年度损益调整科目替代。借:应交税费-应交增值税-销项 以前年度损益调整 贷;应收账款等
收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-销项

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