累计解决164089个问题
杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
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1.购入的时候 借 在建工程 600000 应交税费--进项税额600000*0.13=78000 贷 银行存款 678000 安装的时候 借 在建工程40000 贷 原材料 14000 应付职工薪酬 26000 9.30号达到预定可使用状态时 借 固定资产 640000 贷 在建工程 640000 2.折旧分录 借 管理费用等 贷 累计折旧 3.借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 收到清理收入 借 银行存款 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷 固定资产清理 发生清理费用 借 固定资产清理 贷 银行存款 结转固定资产清理余额 借或贷 资产处置损益 贷或借 固定资产清理 题目中没有说明是按照什么方法计提折旧 也没有使用年限等的信息 无法准确确定具体的折旧金额 但是整个的分录是这样的